|
Faktúra |
10/2013
|
faktúri október 2013
|
|
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
ineriérové vybavenie
|
1 555.63 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
|
Školex |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4034
|
potraviny
|
53,86 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4032
|
potraviny
|
1 244,84 |
s DPH |
|
30.04.2013 |
|
|
Jana Klementovičová |
|
|
|
09.07.2013 |
|
Faktúra |
05/2015
|
faktúry máj 2015
|
|
s DPH |
|
01.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefón
|
56,46 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4012
|
ovocie a zelenina
|
191,44 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
Hispa SK, Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4013
|
ovocie a zelenina
|
128,53 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
Hispa SK, Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4014
|
potraviny
|
173,29 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4015
|
mäso
|
451,72 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
Tapos, Trnava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4016
|
potraviny
|
1 146,66 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
Jana Klementovičová |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
kancelárske potreby
|
176,18 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
|
Marek Mikloš - Tycan |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
kancelárske potreby
|
118,60 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
|
|
Marek Mikloš - Tycan |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
čistiace potreby
|
160,85 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
telefón
|
17,89 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
elektrina
|
323,56 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
|
|
Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
telefón
|
42,23 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
plyn
|
5 462,00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
telefón
|
25,40 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4010
|
ovocie a zelenina
|
155,50 |
s DPH |
|
19.02.2013 |
|
|
Hispa SK, Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |