|
|
Faktúra |
4008
|
potraviny
|
74,05 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
výučbový program
|
216,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
Prikrilová Milada Plus, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
odvoz odpadových vôd
|
239,23 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
Autodoprava Turoň |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefón
|
47,89 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
telefón
|
31,57 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
čistenie odpadu
|
144,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
Peter Hrdlovič |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
kontola meradiel
|
93,60 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
Pilát - Pilát Štefan |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
učebné pomôcky
|
39,60 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
Raabe Slovensko, Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
seminár
|
14,00 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
|
RVC, Trnava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
čistenie rohoží
|
61,70 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
telefón
|
51,95 |
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4004
|
mäso
|
536,47 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
|
|
Tapos, Trnava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4007
|
potraviny
|
1 716,31 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
|
|
Klementovičová Jana |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4006
|
ovocie a zelenina
|
149,71 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
|
|
Hispa SK, Bratislava |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4005
|
potraviny
|
99,24 |
s DPH |
|
31.01.2013 |
|
|
Ryba Žilina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
kancelárske potreby
|
96,24 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
čistiace potreby
|
171,86 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
plyn
|
2 405,15 |
s DPH |
|
30.01.2013 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
čistiace potreby
|
201,66 |
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
|
Papera, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
servis stranok mš
|
23,55 |
s DPH |
|
24.01.2013 |
|
|
Webnode AG |
|
|
|
22.04.2013 |